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CIA《實施內部審計業(yè)務》練習題195

發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網校 點擊關注微信:關注中大網校微信
CIA《實施內部審計業(yè)務》練習題195
 1.為提高審計工作效率,內部審計師可以依賴外部審計師的工作,該工作是
A:在內部審計業(yè)務完成之后所進行的。B:主要關注經營目標和行為的。
C:與內部審計活動進行協(xié)調的。D:遵守IIA《道德規(guī)范》而進行的。     


2.由內部審計部門協(xié)調執(zhí)法檢查員的工作對組織是有益的,因為內部審計師能
A:影響執(zhí)法檢查對法律的解釋,以便其與公司實務相一致B:建議執(zhí)法檢查員改變檢查范圍以便限制偏差。
C:幫助執(zhí)法檢查員進行現場工作,以減少其現場檢查時間D:通過審計底稿和報告向執(zhí)法檢查員提供足夠的符合性測試的證據。       


3.[以下哪項最能準確描述內部審計師用來衡量目的和目標是否實現的標準是如何制定的
A:管理層負責制定標準。B:內部審計師應使用專業(yè)標準或政府相關規(guī)定來制定標準。C:公司所在行業(yè)根據行業(yè)的基準和最佳實務為各成員公司制定標準。D:適當的會計或審計標準,包括國際標準,將被作為標準。   


4.以下哪項最能恰當描述內部審計師組織審計查現有的風險管理、控制和治理程序的目的?
A:有助于確定實現審計業(yè)務目標所必須的工作性質、時間安排、測試范圍。B:確保內部控制系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)已被糾正
C:為這些程序能有效率和經濟地實現組織的目的和目標提供合理保證。D:確定這些程序是否能保證會計記錄是正確的和財務報表是公允。     


5.[在良好的管理環(huán)境下,內部審計部門將
A:既向高級管理層也向直線管理層通報審計業(yè)務的結果。B:在新的計算機系統(tǒng)已運行之后才進行首次審計。
C:主要有高級管理層進行溝通,極少寫審計工作對象的經理進行接觸D:主要關注資產管理狀況,向審計委員會報告審計結果。

(責任編輯:中大編輯)

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