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CIA《實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》練習(xí)題220

發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
CIA《實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》練習(xí)題220

1.首席審計(jì)執(zhí)行官正在設(shè)法建立一個能用于整個公司的標(biāo)準(zhǔn)化的審計(jì)程序,公司在各邊遠(yuǎn)地區(qū)聘用了許多內(nèi)部審計(jì)師。首席審計(jì)執(zhí)行官想要選擇一個程序,這個程序能鼓勵多數(shù)內(nèi)部審計(jì)師的參與、協(xié)調(diào)不同的觀點(diǎn),并鼓勵接受因?qū)徲?jì)程序標(biāo)準(zhǔn)化而產(chǎn)生的變化。最為有效的實(shí)現(xiàn)首席審計(jì)執(zhí)行官目標(biāo)的決策過程是:

A:決策模型; B:集體輔助決策;
C:應(yīng)急方法; D:程序化決策。
        
2.某單位的高級管理層要求內(nèi)部審計(jì)活動為所有的管理職員提供持續(xù)的內(nèi)部控制培訓(xùn)。以下哪一項(xiàng)是最好的解決辦法?
A:一項(xiàng)正式的咨詢業(yè)務(wù)協(xié)議 B:一項(xiàng)非正式的咨詢業(yè)務(wù)協(xié)議
C:一項(xiàng)特殊的咨詢業(yè)務(wù)協(xié)議 D:一項(xiàng)緊急的咨詢業(yè)務(wù)協(xié)議
        
3.環(huán)境控制的審計(jì)已經(jīng)結(jié)束,其中包括對法規(guī)的遵守情況的審計(jì)。在審計(jì)結(jié)束會上要對可能采取的糾正措施進(jìn)行討論。環(huán)境經(jīng)理指出,今年的預(yù)算中沒有安排可用資金對危險廢棄物堆放場進(jìn)行必要的改善和維修。這個缺陷阻礙了管理層遵守既定的控制來安全地管理廢棄物并遵守規(guī)章制度。內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該:
A:不管預(yù)算的任何限制,堅(jiān)持維修和改善垃圾場; B:同意改正措施可延遲到下一年度提供資金后進(jìn)行;
C:接受暫時的、但顯然是不完全的改正措施,以改善目前的狀況; D:要求管理高層參加這一決策。
        
4.首席審計(jì)執(zhí)行官(CAE)懷疑幾個雇員利用臺式電腦獲取個人利益。在進(jìn)行調(diào)查中,首席審計(jì)執(zhí)行官選擇司法鑒定信息系統(tǒng)審計(jì)師而不是利用該組織的信息系統(tǒng)審計(jì)師的主要原因是:司法鑒定信息系統(tǒng)審計(jì)師擁有
A:能用于更全面地評估計(jì)算機(jī)使用及濫用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)知識; B:在法庭上能夠構(gòu)成可接受證據(jù)的知識;
C:有利于證實(shí)計(jì)算機(jī)濫用的高級分析性技術(shù); D:有利于向高級管理層和董事會陳述審計(jì)發(fā)現(xiàn)的向水平的歸檔和組織技能;
       
5.盡管首席審計(jì)執(zhí)行官已將存在潛在舞弊的案件提交給安全部門,受懷疑的舞弊人員仍然詐取組織財物,直到兩年后才被部門管理人員發(fā)現(xiàn),首席審計(jì)執(zhí)行官本來應(yīng)該怎樣做?
A:首席審計(jì)執(zhí)行官的行為是正確的。 B:首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該與安全部門定期檢查這一事件的進(jìn)展?fàn)顩r。
C:首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該開展舞弊調(diào)查。 D:首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)解雇欺詐者。

(責(zé)任編輯:中大編輯)

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