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內(nèi)審師資格考試內(nèi)審計作用練習題203

發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關注微信:關注中大網(wǎng)校微信
內(nèi)審師資格考試內(nèi)審計作用練習題203
1.首席審計執(zhí)行官確保內(nèi)部宴請部門擁有適當而充分的資源的最重要原因是:
A:確保內(nèi)部審計職能的充分性,以避免向外部采購服務 B:明具有足夠的能力以滿足審計工作計劃的要求
C:與審計委員會和管理層建立責任 D:滿足有效的連續(xù)計劃的需要
         
2.公司的一個分部由于采納可內(nèi)部審計師的建議而使成本節(jié)約,按照公司分部的獎勵計劃,內(nèi)部審計師得到了一份昂貴的禮物。根據(jù)專業(yè)實務框架,內(nèi)部審計師最適當?shù)淖龇ㄊ?
A:接受禮物因為審計業(yè)務已經(jīng)結(jié)束,報告已經(jīng)提出。 B:接受該禮物并全部捐給慈善事業(yè)。
C:告知審計管理層,詢問是否應該接受禮物。 D:拒絕該禮物并告知該分部經(jīng)理的上級。
         
3.以下哪項行為損害了內(nèi)部審計師的獨立性?
A:某內(nèi)部審計師由于升職將很快負責某分部,但目前仍繼續(xù)對該分部實施審計。 B:基于預算限制而縮小審計范圍。
C:加入某任務小組,為新分銷系統(tǒng)的控制標準提供建議。 D:在采購代理合同生效前審查其草稿。
         
4.內(nèi)部審計師計劃對有關投資于新型金融工具的內(nèi)部控制的充分性實施審計,以下哪項不屬于該項審計業(yè)務的內(nèi)容?
A:確定公司是否有相關政策來規(guī)定財務主管承擔的風險以及允許其投資的金融工具的類型。 B:確定管理層對投資于復雜金融工具進行監(jiān)督的程度。
C:與類似組織比較,確定本公司獲得的投資回報率是高還是低。 D:確定財務主管用于監(jiān)控投資風險的控制措施的性質(zhì)。
         
5.《標準》要求內(nèi)部審計師擁有以下哪些技能?
Ⅰ.內(nèi)部審計師應理解人際關系的重要性并善于處理人際關系。
Ⅱ.內(nèi)部審計師應該能夠識別和評價偏離良好實務之行為的重要性和重大性。
Ⅲ.內(nèi)部審計師應是諸如經(jīng)濟學,商法,稅收,金融和信息技術方面的專家。
Ⅳ.內(nèi)部審計師應具備出色的口頭和書面表達能力。
A:只有Ⅱ。 B:Ⅰ和Ⅱ。
C:Ⅲ和Ⅳ D:Ⅰ,Ⅱ和Ⅳ都對

(責任編輯:中大編輯)

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