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CIA《實施內部審計業(yè)務》練習題200

發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關注微信:關注中大網(wǎng)校微信
CIA《實施內部審計業(yè)務》練習題200
 1.[以下哪項是首席審計執(zhí)行官在制定年度審計計劃時要考慮組織戰(zhàn)略計劃的最佳理由?
A:保證內部審計計劃支持總體企業(yè)目標。B:保證內部審計計劃得到高有管理層的批準。
C:為改善戰(zhàn)略性計劃提供建議。D:強調內部審計部門的重要性。


2.[以下哪項代表了最佳風險評估技術?
A:根據(jù)未來事件發(fā)生的可能性和對實現(xiàn)長期組織目標的影響來評估其風險水平。B:評估固有風險和控制風險,以及這些風險對財務誤報的影響程度。
C:評估現(xiàn)有和未來事件的風險水平,它們對實現(xiàn)組織目標的影響,以及潛在的原因。D:評估現(xiàn)有和未來事件的風險水平,它們對完成組織使命的影響,以及消除已有或潛在風險因素的可能性。
     

3.以下哪一項是說明應收賬款確實存在的最有證明力的證據(jù)?
A:肯定式函證回函。B:銷售發(fā)票。
C:驗收報告D:提貨單


4.[首席審計執(zhí)行官正在復核如下組織范圍風險圖:
影響程度 可能性
低 一般 高
嚴重的 風險A 風險B 
重要的 風險D
次要的 風險C 
鑒于內部審計部門的資源有限,以下哪種風險排序是正確的?

A:風險B、風險C、風險A、風險D。B:風險A、風險B、風險C、風險D。
C:風險D、風險B、風險C、風險A。D:風險B、風險C、風險D、風險A。
      


5.[首席審計執(zhí)行官采用一種風險評估模型來制訂年度審計計劃。
以下首席審計執(zhí)行所采取的行動中哪些是適當?shù)模?
I、 維持與管理層和審計委員會動態(tài)對話機制。
II、 確保審計日程表的先后順序保持不變。
III、 只使用定量方法來決定風險權數(shù)。
IV、 只有充分理由情況下修訂風險評估和審計日程的先后順序。

A:ⅢB:Ⅰ和Ⅱ
C:Ⅰ和ⅣD:Ⅲ和Ⅳ

(責任編輯:中大編輯)

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