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CIA《實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)》練習(xí)題137

發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
CIA《實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)》練習(xí)題137
1.如果編制工作底稿摘要,則其可用于

A:提高內(nèi)部審計主管復(fù)核工作底稿的效率。 B:替代作永久保留之用的詳細(xì)工作底稿文件。 
C:用作給高層管理層報送的內(nèi)部審計報告。 D:記錄審計發(fā)現(xiàn)的所以發(fā)展情況。         

2.某內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃。該內(nèi)部審計師有大量的證據(jù)表明該部門的經(jīng)理知道且批準(zhǔn)了此項高估存貨的計劃,也有一些證據(jù)表明經(jīng)理可能負(fù)責(zé)此項計劃的實施。該內(nèi)部審計師應(yīng)該

A:繼續(xù)找下級職員面談,直至獲得確鑿證據(jù),然后再向?qū)徲嬑瘑T會報告。 B:向高級管理層和審計委員會報告此項審計發(fā)現(xiàn),并且探討下一步可能采取的調(diào)查行動。 
C:向部門經(jīng)理通告其懷疑,并且在采取進(jìn)一步行動之前,取得該經(jīng)理對此問題的解釋。 D:將此事全部記錄下來,并且向外部內(nèi)部審計師報告對此事的懷疑,以確定下一步的檢查工作。       

3.對公司支出循環(huán)進(jìn)行審計的一個目的,是決定是否所有已付款的貨物已經(jīng)收到,并且被計入正確的賬戶。這一目標(biāo)與《標(biāo)準(zhǔn)》中確定的哪一個首要目標(biāo)相一致?
I.財務(wù)和運(yùn)營信息的可靠性和完整性; II.法律、規(guī)章和合同的合規(guī)性; III.經(jīng)營的效果和效率; IV.資產(chǎn)的安全

A:I和Ⅱ B:I和Ⅳ 
C:I、Ⅱ和Ⅳ D:Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ         

4.以下哪一個審計證據(jù)最具有說服力?

A:在政府結(jié)構(gòu)有記載的不動產(chǎn)契約。 B:由會計填寫的并且從銀行退回的已核銷支票。 
C:由經(jīng)理保管的雇員時間卡。 D:由會計部門歸檔的供貨商發(fā)票。         

5.作為一項對災(zāi)后恢復(fù)計劃效果進(jìn)行檢查的一部分,內(nèi)部審計師計劃從5個不同部門各選5名職員進(jìn)行面談(共25名).在最初的幾次面談之后,對內(nèi)部審計師來說,為使余下的接受面談職員能夠保持應(yīng)有的關(guān)注,最好的方法是:

A:準(zhǔn)備完全不同的問題. B:以稍梢不同的方式和不同的順序提問. 
C:要求其余的職員以書面形式寫出他們的答案. D:將余下的職員分外分為4人或5人一組進(jìn)行面談.

(責(zé)任編輯:中大編輯)

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