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內(nèi)審師資格考試內(nèi)審計(jì)作用練習(xí)題137

發(fā)表時(shí)間:2014/4/16 17:00:00 來(lái)源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
內(nèi)審師資格考試內(nèi)審計(jì)作用練習(xí)題137
1.防止采購(gòu)代理人偏愛一些特定供應(yīng)商的控制措施有可能是

A:要求管理層對(duì)每名采購(gòu)員所編制的月度開支總額報(bào)告進(jìn)行審查。 B:要求采購(gòu)員遵守詳細(xì)的材料規(guī)格說(shuō)明書。 
C:定期輪換采購(gòu)員的任務(wù)。 D:監(jiān)督每名采購(gòu)員的訂單數(shù)量。           

2.監(jiān)督是內(nèi)部控制的一個(gè)重要組成部分,以下哪項(xiàng)不屬于監(jiān)督的實(shí)例?

A:管理層定期將部門實(shí)際業(yè)績(jī)與預(yù)算進(jìn)行比較。 B:數(shù)據(jù)處理的管理部門定期對(duì)非正常交易或大額交易編制例外報(bào)告,并跟綜調(diào)查其原因。 
C:數(shù)據(jù)處理的管理部門定期核對(duì)所提交事項(xiàng)的批控制與所處理事項(xiàng)的批控制總額。 D:管理層已要求內(nèi)部審計(jì)對(duì)現(xiàn)金處理過程的控制程序開展定期審計(jì)。          

3.某注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師(CIA)以非以內(nèi)部審計(jì)師的身份擔(dān)任采購(gòu)部門經(jīng)理,他與供應(yīng)商簽訂了一份巨額供貨合同。該合同價(jià)格合理、產(chǎn)品質(zhì)量和性能優(yōu)良。在簽訂合同不久,該供應(yīng)商向這一CIA贈(zèng)送了一份貴重禮物,以下哪項(xiàng)對(duì)接受這份禮物的陳述正確?

A:如果不是慣例,應(yīng)禁止接受禮物。B:接受禮物將違反IIA《道德規(guī)范》,對(duì)CIA而言是禁止的。
C:由于該CIA并不是該公司的內(nèi)部審計(jì)師,因此接受禮物與否只受該組織行為守則的約束。D:由于禮物的贈(zèng)送在簽訂合同之后,因此接受禮物既不違反IIA《道德規(guī)范》,也不違反組織的行為守則。         

4.為獲取應(yīng)收賬款函證,審計(jì)師最有可能應(yīng)用通用審計(jì)軟件來(lái):
A:測(cè)試計(jì)算的結(jié)果;B:確定單個(gè)賬目的準(zhǔn)確性;
C:選擇并打印需要函證的賬目;D:比較從其他審計(jì)程序得來(lái)的數(shù)據(jù)。         

5.以下哪項(xiàng)不是使用信息技術(shù)解決審計(jì)問題的優(yōu)點(diǎn):
A:幫助減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);B:提高審計(jì)的及時(shí)性;
C:增加審計(jì)的機(jī)會(huì);D:提高審計(jì)師的判斷能力。

(責(zé)任編輯:中大編輯)

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